富里市議会 2023-03-14 03月14日-05号
目的別歳出の主な増減では、総務費は、財産管理事業、富里市議会議員選挙事業の増などにより、全体では前年度比10.7パーセント増の19億6,251万7,000円。 民生費は、生活保護事業の増などがあるものの、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の減などにより、全体では前年度比2.4パーセント減の68億2,565万2,000円。
目的別歳出の主な増減では、総務費は、財産管理事業、富里市議会議員選挙事業の増などにより、全体では前年度比10.7パーセント増の19億6,251万7,000円。 民生費は、生活保護事業の増などがあるものの、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の減などにより、全体では前年度比2.4パーセント減の68億2,565万2,000円。
2款総務費、4項選挙費、5目市議会議員補欠選挙費の市議会議員補欠選挙執行管理事業3,759万円は、令和5年4月23日に執行される市議会議員補欠選挙に要する経費を計上するものです。 続きまして、職員人件費の補正について、給与費明細書に基づき説明いたします。13ページを御覧ください。2、一般職については(1)、総括の比較欄、一番右に記載のとおり、合計で660万2,000円の増額となっています。
歳出では、庁舎等整備事業の増加等により、総務費が前年度比20.4%増の55億243万4,000円、子育て支援の充実や社会保障関係経費の増加等により、民生費が前年度比2.8%増の155億3,990万3,000円、鹿渡南部特定土地区画整理事業の増加等により、土木費が前年度比13.4%増の19億4,590万4,000円となりました。
各会計の予算規模につきましては、一般会計では、国の施策で実施した住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業や、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費の減額があるものの、市民ニーズにきめ細かに対応できる地域公共交通を目指すデマンド交通を推進する総務費のほか、統合型校務支援システムやICTを活用した教育の環境整備を推進する教育費の増額などの要因により、前年度と比較して0.3パーセント増の159億7,300
歳出の主な内容としては、総務費では、原油等の資源価格高騰によって燃料費が上昇傾向にあり、市が管理する庁用自動車等の燃料費に不足が生じる見込みであることから、当該燃料費で205万5,000円の増、民生費では、老朽化した元気な広場の配水設備の整備事業で140万8,000円、公立保育園において令和5年度から完全給食の開始に伴う給食設備の準備事業で118万2,000円のそれぞれ増、衛生費では、オミクロン株対応
4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費の健康増進人事管理事業66万5,000円は、妊娠期から出産、子育てまでの相談に応じる伴走型相談支援の実施に当たり、必要な会計年度任用職員に要する経費を追加するものです。
3款1項1目社会福祉総務費の生活困窮者自立支援事業から、ページを3枚めくっていただきまして30、31ページの3項1目生活保護総務費までの職員人件費を除く各事業は、いずれも令和3年度国庫負担金の精算に伴う返還金を追加するものです。 32、33ページを御覧ください。4款1項2目予防費の健康ポイント事業についてですが、本事業に対する指定寄附金を頂きましたので、財源補正を行うものです。
2款総務費、1項総務管理費、12目地域振興費のコミュニティ施設維持管理事業3,041万5,000円は、鹿放ケ丘ふれあいセンターの空調設備更新に要する経費を計上するものです。 26ページを御覧ください。
歳入は、県支出金などの増額や繰入金の減額を行い、歳出は、保険給付費などの増額や総務費の減額を行うものです。 議案第15号は、令和4年度我孫子市介護保険特別会計補正予算(第2号)を定めるものです。 今回の補正は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ3,538万3,000円を追加し、予算総額を116億1,694万6,000円とするものです。
歳出予算の主な補正につきましては、総務費は、ふるさと納税ポータルサイトの追加により、寄附額の増加が見込まれるため、基金管理事業2,155万円の追加を予定しました。 民生費は、市内のグループホーム運営法人が行う非常用自家発電機整備に対し、補助金を交付するため、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業2,318万3,000円の追加を予定しました。
次に、歳出について、総務費関係のことでは次のようなものがありました。医科器械歴史資料館の管理運営業務委託について、指定管理としての効果測定についてという質疑に対して、施設の老朽化と利用者が少ないという問題が指摘され、これらについて指定管理者と夏休み期間中の土曜日の開館など利用者増加への試みなど今後検討すると同時に、移転も含めた今後の在り方についても検討してまいりますとの答弁がありました。
次に、議案第44号令和4年度館山市一般会計補正予算(第8号)でございますが、初めに第2款総務費のテレワーク環境整備事業補助金に関して、当初予算の企業誘致・テレワーク施設整備補助金とは別のものかと聞いたところ、別のものである。
次に、「2款総務費の企業誘致促進事業の補正内容を伺います。」との質疑に対して、「今年4月、洋上風力発電事業を進める有望な区域候補地として、九十九里沖が、県から国へ情報提供されました。ついては、今後、地域の意見集約のための協議会が設置される予定であり、その協議会における検討の一環として、先行して試験的に設置されている銚子沖の洋上風力発電機視察のための研修費用を補正要求するものです。」
次に、歳出面における主な質疑としては、第2款総務費について、庁内情報系整備運営事業に関し、事業効果について質疑があり、庁用プリンターを複合機へ集約し、そのコスト削減分で会議等で使用する大型モニターを設置するなど、さらなるペーパーレス化、業務の効率化を図った。また、職員間で利用できるビジネスチャットの活用により、情報伝達の迅速化が図られたとの答弁がありました。
また、歳出については、議会費及び総務費関係では、システム関係費の委託料が増加しているが、その要因は何か。職員からあった業務改善等の提案の内容と採用状況は。自動水栓化工事の具体的な内容は。分散勤務環境を整えた旧レストラン棟の利用状況は。公共施設等マネジメント基金の取崩し額とその用途は。ふるさと納税の寄附金や件数を増加させるための具体策は何か、などの質疑がなされました。
3款1項1目社会福祉総務費の社会福祉総務費職員人件費50万円の追加は、次の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業に係る職員の時間外勤務手当の追加です。 次に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業3億284万9,000円の追加は、電力・ガス・食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯や家計急変世帯に対し、給付金を給付しようとするものです。
2款総務費、1項総務管理費、7目財産管理費の庁舎等整備事業8,931万7,000円の減額は、継続費の年割額の変更に伴い減額するものです。 3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費の子育て世帯等臨時特別支援事業6,060万1,000円は、令和3年度事業の交付確定に伴い、国庫支出金返還金を計上するものです。
まず、大きな1点目、第2款総務費、1項総務管理費、6目企画費、移住・定住促進費における移住者定住促進助成金について。説明資料6ページになります。まず、小さな1点目、今年度のこれまでの実績と移住者世帯の世帯構成はどのようになっていますでしょうか。 2点目、これらの移住世帯の移住に至った経緯と館山を移住先に決めた最大のポイントは何であったのでしょうか。
2款総務費は19億7,128万1,402円、前年度と比較をいたしまして4,002万4,471円、2.1%の増となりました。
◆委員(関努君) 別冊の議案第12号の12ページの2款総務費1項総務管理費の中で、交通安全施設対策事業について、事業内容についてお教え願えればと思います。 ○委員長(佐久間勇君) ただいまの質疑に対する答弁を求めます。建設課長、棟方雅典君。